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'''Data de Lançamento: 26/07/2022'''
 
'''Data de Lançamento: 26/07/2022'''
 
=== '''Aviso Importante:'''  Embora a versão 3.00 já tenha sido liberada, ela ainda não pode ser atualizada em clientes normalmente, pois para que a atualização ocorra, é necessário que as seguintes condições sejam atendidas: ===
 
* O cliente deve ter rodado as versões 2.89.14.0 ou 2.90.4.0 (ou superiores) por pelo menos 2 dias. Isso é necessário para que haja tempo de todas as máquinas da loja terem sido atualizadas para essas versões, que conseguem executar a atualização para a versão 3.00 corretamente;
 
* Todos os servidores do cliente precisam ter sido atualizados para a versão "0.77" do pacote rpm "a7-server-meta" há pelo menos 2 dias. Isso é necessário para garantir que o pacote contendo a versão nova do Java que é redistribuída para as estações tenha sido instalado no servidor, e que houve tempo das estações baixarem o Java novo do servidor;
 
 
Para verificar a data de instalação do pacote a7-server-meta, usar o comando: rpm -qa --last a7-server-meta
 
 
'''Exemplo:'''
 
 
<nowiki>#</nowiki> rpm -qa --last a7-server-meta
 
 
a7-server-meta-0.77-1.x86_64                  Ter 26 Jul 2022 16:59:00 -03
 
 
'''Nota 1:''' Atualmente, o pacote da versão 3.00 está "comentado/desativado" no arquivo <nowiki>http://update.a7.net.br/atualizacoes.xml</nowiki> que lista as atualizações, portanto ele nem aparecerá como opção para atualização ainda.
 
 
'''Nota 2:''' O processo de atualização do repositório rpm (e do pacote a7-server-meta) só será feito após todos os clientes estarem nas versões 2.89.14.0 ou 2.90.4.0  (se for liberado antes disso, há o risco de travar algumas estações com a versão nova do Java).
 
  
 
== Cadastro Básico ==
 
== Cadastro Básico ==
 
=== Produto ===
 
* Alteradas validações do cadastro de produto, para aceitar o tipo "Ajuste Fiscal", além da inclusão da obrigatoriedade para que a Origem da Mercadoria seja igual à "0 - Nacional" quando o produto for de tal tipo;
 
* Ajustada a entidade de Embalagem para permitir salvar preço de venda e preço referencial = 0.00, quando o produto for do tipo Ajuste Fiscal;
 
  
 
== Compra ==
 
== Compra ==
 
== Venda ==
 
== Venda ==
 
=== Encomenda ===
 
* Implementado o cancelamento em massa de Encomendas, acessível na Listagem de Encomendas;
 
  
 
== Transferência ==
 
== Transferência ==
* Alterado Wizard de inclusão de Transferência para permitir manter mais de uma Transferência em Andamento;
+
*  
* Adicionada janela de confirmação no fechamento do painel "Sugestão de Transferência" no sistema retaguarda;
 
* Adicionadas colunas e filtros de Última Compra (Dias), tanto para a Unidade de Negócio de origem, quanto para a de destino, que dizem respeito ao produto da Sugestão da Necessidade de Transferência.
 
* Adicionada coluna exibindo data de cadastro do produto no sistema, na aba de necessidade da interface Sugestão de Transferência.
 
* Correção do nome da coluna "Última Venda Org" para "Última Venda Orig."
 
  
 
== Estoque ==
 
== Estoque ==
 
== Financeiro ==
 
== Financeiro ==
 
== Fiscal ==
 
== Fiscal ==
 
=== DF-e ===
 
* Criada configuração avançada¹, para que seja possível desconsiderar o valor de ICMS na Base de Cálculo do PIS e COFINS, no processo de emissão de DF-e (NF-e, CF-e-SAT, NFC-e);
 
* Ajustado a validação referente a configuração avançada² para que não possa ser utilizada em conjunto com a configuração avançada¹;
 
* Observações:
 
** ¹DFe.DesconsiderarICMSBaseCalculoPISCOFINS
 
** ²SPEDContribuicoes.desconsiderarICMSBaseCalculoPISCOFINS.emissaoPropria
 
 
*  
 
*  
  
=== NF-e ===
+
=== Nota Fiscal ===
 
* Implementada Consulta de Situação de NF-es em massa na Listagem de NF-es. A implementação permite que a situação das NF-es selecionadas seja consultada na SEFAZ e suas informações sejam atualizadas com base no retorno recebido;
 
* Implementada Consulta de Situação de NF-es em massa na Listagem de NF-es. A implementação permite que a situação das NF-es selecionadas seja consultada na SEFAZ e suas informações sejam atualizadas com base no retorno recebido;
 
* O processamento de emissão de NF-e de Transferência de Estoque a partir da Ferramenta de Transferência foi modificado, para que se tente obter os lotes dos medicamentos quando selecionado o tipo "Gerencial", o tipo "SNGPC" já realizava a informação dos lotes para os medicamentos controlados;
 
* O processamento de emissão de NF-e de Transferência de Estoque a partir da Ferramenta de Transferência foi modificado, para que se tente obter os lotes dos medicamentos quando selecionado o tipo "Gerencial", o tipo "SNGPC" já realizava a informação dos lotes para os medicamentos controlados;
* O processamento de carregamento de dados da embalagem no editor de item da NF-e foi modificado, para situações onde temos uma NF-e com Finalidade de Emissão igual à "De Ajuste", o no cadastro do produto esteja definido o Tipo do Produto igual a "Ajuste Fiscal" e o mesmo esteja sem NCM informado, ao carregar os dados no editor de item da NF-e, automaticamente será setado o valor "00" no campo de NCM, tal valor pode ser modificado pelo usuário e não será setado caso já exista um NCM informado no cadastro do Produto;
+
* Os campos referentes aos impostos de ICMS e ICMS ST ficavam travados quando selecionado o CST 70, porém seguindo a lógica dos demais CSTs os campos que podem ser usados em tal contexto deveriam ser liberados (Alíquota, Base de Cálculo, Redução de Base de Cálculo, etc);
* Ajustado o processamento do item de NF-e, para se adequar as regras de emissão de Nota Fiscal de Transferência de saldo credor/devedor de ICMS, dentre elas passando a aceitar valor total do item igual à zero e valor de ICMS sem incidência de alíquota;
 
* Criado o novo campo, responsável por indicar se o item já teve o valor de ICMS deduzido da base de cálculo do PIS e COFINS durante a emissão do DF-e;
 
* O processamento responsável pelo calculo dos valores de PIS e COFINS foi modificado, para que passe a ser considerada a configuração avançada¹ referente a dedução do valor de ICMS na Base de Cálculo do PIS e COFINS, para que o processamento de dedução ocorra diretamente na emissão da NF-e, quando tal configuração estiver habilitada;
 
** Observações:
 
*** ¹DFe.DesconsiderarICMSBaseCalculoPISCOFINS
 
* A implementação do cálculo de FCP para Substituto Tributário, foi direcionada aos processos com CSTs/CSOs de Substituição Tributária (10, 30, 70 ou 201, 202, 203), dessa forma operações com CSTs 00 e 20 não eram incluídas como operações válidas de um substituto tributário, não sendo realizado os cálculos de FCP para tais CSTs;
 
* O processamento foi modificado, para que operações com CSTs e CSOs 00, 10, 20, 30, 60, 70, 101, 102, 103, 201, 202, 203 e 500 sejam considerados como operações realizados como Substituto Tributário, caso exista IE cadastrada para a UF Destino, sendo tratados  individualmente quando cada imposto (FCP, FCP ST e FCP ST Retido) deve ser calculado, dependendo da CST/CSO disposta no item;
 
  
=== Adicionado modelo de DANFE Simplificado com informações de Volumes ===
+
=== CF-e SAT ===
* Adicionado modelo de impressão de DANFE Simplificado que inclui, em destaque, o Transportador, o Volume (ex.: "002 / 008") e destaca a Série e o Número da NF-e.
 
* Observações:
 
** Se a "Quantidade Volumes" da NF-e for, por exemplo, 6, serão geradas então 6 impressões, sendo a única diferença entre cada uma apenas o "X" do "X / Y" do Volume, ou seja, uma com "001 / 006", outra com "002 / 006" etc.;
 
** Esse modelo pode ser habilitado através da Configuração Avançada "DANFESimplificado.modeloRelatorio", definindo o valor "volumes";
 
 
 
=== SAT ===
 
 
* Alterado processamento de criação do XML de CF-e SAT, para que o Valor Total de Frete anteriormente informado de maneira integral, sendo processado e rateado automaticamente pelo SAT, seja rateado manualmente e tenha seu respectivo valor setado como valor de frete do item, para que possa compor a Base de Cálculo dos impostos de PIS e COFINS;
 
* Alterado processamento de criação do XML de CF-e SAT, para que o Valor Total de Frete anteriormente informado de maneira integral, sendo processado e rateado automaticamente pelo SAT, seja rateado manualmente e tenha seu respectivo valor setado como valor de frete do item, para que possa compor a Base de Cálculo dos impostos de PIS e COFINS;
  
 
=== SPED ===
 
=== SPED ===
* Alterado processamento de escrituração do SPED registro C170, para que ao escriturar Notas Fiscais de Entrada, caso exista valor de FCP ST no item da Nota Fiscal o mesmo seja somado ao "valor total do item" de tal registro, de acordo instrução com o Guia Prático, assim como ocorre com o valor de ICMS ST;
+
*O processamento de escrituração SPED foi modificado, para que ao obter os dados de endereço dos participantes dos documentos fiscais escriturados, seja considerado o código do país presente no endereço cadastrado no sistema, em vez de informar sempre o código do Brasil (1058) fixamente;
* Alterado processamento de escrituração do SPED registro C190, para que ao escriturar Notas Fiscais de Entrada e Saída, caso exista valor de FCP e valor de FCP ST no item da Nota Fiscal o mesmo seja somado ao valor do ICMS ou valor do ICMS ST;
 
* Alterado processamento de escrituração SPED nos registros C100 e C170, para que ao escriturar Notas Fiscais de Saída, caso existam valores de FCP e/ou FCP ST no item da Nota Fiscal, os mesmos sejam somados aos valores de ICMS e ICMS ST, respectivamente, e também que tais impostos tenham suas alíquotas ajustadas agregando a respectiva alíquota de FCP aplicada;
 
* Verificado durante testes que o valor de FCP, eventualmente presente nos itens da nota fiscal de entrada, não deve ser destacado na criação do registro C191 quando a Unidade de Negócio escrituradora pertence ao Regime Tributário Simples Nacional, já que o valor de FCP não é destacado no registro totalizador (C190), considerado que tal regime não toma crédito de FCP;
 
* Alterado processamento responsável pela escrituração de Documentos Fiscais próprios para que além da configuração avançada¹, responsável por definir se o ICMS deve ser deduzido da Base de Cálculo do PIS/COFINS no momento da Escrituração, também sejam  verificados os novos campos presentes nos itens de NF-e e CF-e, responsável por indicar se a dedução já foi previamente realizada no momento da emissão do Documento Fiscal, evitando assim duplicidade de dedução do ICMS do valor da Base de Calculo;
 
**Observações:
 
***¹SPEDContribuicoes.desconsiderarICMSBaseCalculoPISCOFINS.emissaoPropria
 
*Foi verificado que além das entradas emitidas por terceiros, também era necessário a remoção dos registros das entradas de emissão própria (que no Guia Prático são citados como registros opcionais), dessa forma o processamento de escrituração do SPED Contribuições foi modificado, para situações onde a Unidade de Negócio escrituradora estiver com a Configuração da Unidade de Negócio "Desconsiderar Entradas Emissão Própria" definida como verdadeira, os registros de entrada provenientes de emissão própria (Devoluções de Venda e Estorno de Venda) não serão escriturados no SPED Contribuições;
 
 
 
=== Nota fiscal de entrada ===
 
* Foi criado o script de pós "2.90-pos1.sql" responsável por aferir a Data de Fabricação nos lotes SNGPC a partir do lote presente no item da Nota Fiscal de Entrada relacionada ao produto;
 
 
 
=== CF-e ===
 
* Criado o novo campo, responsável por indicar se o item já teve o valor de ICMS deduzido da base de cálculo do PIS e COFINS durante a emissão do CF-e;
 
* O processamento responsável por persistir as informações do item da CF-e foi modificado, para que passe a ser considerada a configuração avançada¹ referente a dedução do valor de ICMS na Base de Cálculo do PIS e COFINS, indicando no devido campo² quando o processamento de dedução ocorreu durante a emissão do documento;
 
** Observações:
 
*** ¹DFe.DesconsiderarICMSBaseCalculoPISCOFINS
 
*** ²cfeitem.piscofinsbasecalculoicmsdeduzido
 
  
 
== Relatório ==
 
== Relatório ==
Linha 104: Linha 40:
 
* Implementada interação de "Primeiro Acesso / Boas vindas";
 
* Implementada interação de "Primeiro Acesso / Boas vindas";
 
* Se o usuário nunca tiver acessado algum menu do sistema, uma imagem de boas vindas é exibida, e que após ser fechada inicia uma sequência de texto piscante indicando onde o usuário deve clicar no botão de menu para iniciar;
 
* Se o usuário nunca tiver acessado algum menu do sistema, uma imagem de boas vindas é exibida, e que após ser fechada inicia uma sequência de texto piscante indicando onde o usuário deve clicar no botão de menu para iniciar;
 
=== Plano de remuneração ===
 
* Adicionada opção para inclusão de Semelhante na listagem de Plano de Remuneração, que abre o editor já com uma cópia do Plano selecionado para revisão e preenchimento do nome;
 
  
 
== SNGPC ==
 
== SNGPC ==
* O processamento responsável por aferir lote de item na emissão de Baixa de Estoque foi modificado, agora além do controle de lotes de itens medicamentosos (NT2021.004) e do controle de lotes por Classificação, foi implementado para que seja aferido na emissão o  lote informado na área de SNGPC presente na Baixa de Estoque específica para perdas, dessa forma quando o lote SNGPC é informado, o mesmo também será exibido na página de "Lotes de Medicamento" no wizard de emissão de Baixa de Estoque.
 
** Observações: Lembrando que para utilizar o SNGPC na Baixa de Estoque por Perda é necessário que a Unidade de Negócio esteja configurada para tal operação, definindo a configuração "Exigir dados SNGPC na Perda" presente na aba "SNGPC" com o valor "Sim";
 
* O processamento responsável por aferir lote de item na emissão de Venda foi modificado, agora além do controle de lotes de itens medicamentosos (NT2021.004) e do controle por Classificação, foi implementado para que seja aferido na emissão o lote informado na  área de SNGPC presente no Orçamento que precede a emissão da Venda, dessa forma quando o lote SNGPC é informado, o mesmo também será exibido na página de "Lotes de Medicamento" no wizard de emissão de NF-e de Venda;
 
 
=== Relatório RMNRA ===
 
* Criação de uma Configuração Avançada da Unidade de Negócio, para definir se a coluna 'Registro MS' será exibida;
 
** A chave da configuração criada é 'SngpcRmnraRelatorio.habilitarColunaRegistroMS';
 
* Criada uma coluna para mostrar o Registro MS do Produto, quando a configuração Avançada da Unidade de Negócio estiver ativa. Alterada a consulta ao banco de dados, para incluir o Registro MS do Produto;
 
* Adicionado campo CNPJ da Unidade de Negócio emitente no cabeçalho do relatório;
 
 
=== Relatório RMNRB2 ===
 
* Criação de uma Configuração Avançada da Unidade de Negócio, para definir se a coluna 'Registro MS' será exibida;
 
** A chave da configuração criada é 'SngpcRmnrb2Relatorio.habilitarColunaRegistroMS';
 
* Criada uma coluna para mostrar o Registro MS do Produto, quando a configuração Avançada da Unidade de Negócio estiver ativa. Alterada a consulta ao banco de dados, para incluir o Registro MS do Produto;
 
* Adicionado o CNPJ da Unidade de Negócio no cabeçalho do relatório;
 
 
=== Relatório BMPO ===
 
* Adicionada a configuração avançada 'SngpcBmpoRelatorio.habilitarColunaRegistroMS', que habilita a impressão ou não do Registro MS no relatório;
 
* Foi adicionada uma nova coluna para exibir o Registro MS no relatório;
 
** A exibição depende da Configuração Avançada 'SngpcBmpoRelatorio.habilitarColunaRegistroMS', que habilita ou não a impressão dessa coluna;
 
 
 
== Vacina ==
 
== Vacina ==
 
== Configuração ==
 
== Configuração ==
 
=== Configuração da Unidade de Negócio ===
 
* Alterada aba "SPED" presente na Configuração da Unidade de Negócio, para conter o campo "Desconsiderar Entradas Emissão Própria", dentro do agrupamento "SPED PIS/COFINS (Contribuições)" que funciona como uma sub configuração de "Desconsiderar Entradas Emissão Terceiro", ficando disponível para uso apenas quando esta estiver selecionada;
 
* Na aba Geral da janela de Configuração da Unidade de Negócio, foi adicionado o campo 'Tipo de Implementação do Sistema';
 
  
 
== Permissão ==
 
== Permissão ==
 
== PDV ==
 
== PDV ==
* Adicionada validação que impede a abertura de Orçamentos em PDVs NF-e caso a Cidade ou Estado do Endereço Principal ou de Entrega esteja sem o código IBGE;
 
* No Menu Principal do PDV, foram bloqueados os botões 'Segunda Via Venda', 'Segunda Via Recto.', 'Segunda Via Sangria' e 'Leitura X' para Unidade de Negócio de Santa Catarina;
 
** Observações: A UF deve ser configurada através do arquivo de configuração 'pdv.properties', adicionando a chave 'pdv.unidadeNegocio.uf', e atribuindo o valor 'SC' para a mesma;
 
* Adição do texto "MENU FISCAL INACESSÍVEL" no rodapé das telas do PDV, com exceção do Menu Principal, para Unidade de Negócio de Santa Catarina;
 
* No Menu Principal do PDV, foi removida a seção 'Impressões' para Unidade de Negócio de Santa Catarina;
 
* Implementação das janelas de PAF-NFC-e no Menu Fiscal do Menu Principal no PDV;
 
* Alterada a posição do botão Menu Fiscal no Menu Principal no PDV;
 
 
 
== Orçamento ==
 
== Orçamento ==
* Bloqueado os botões de impressão 'Cupom Fiscal' e 'Imprimir A4' na janela de efetuar Orçamento quando o estado da Unidade de Negócio for Santa Catarina;
+
* Na Listagem de Orçamento, foi incluído um botão que permite Cancelar ou Descartar Orçamentos de acordo com seu status;
* Removidos os botões de impressão 'Cupom Fiscal' e 'Imprimir A4' da janela de efetuar Orçamento quando o estado da Unidade de Negócio;     for Santa Catarina.
+
* implementado também um novo método para realizar o Cancelamento ou Descarte de Orçamentos em massa;
  
 
== Integração ==
 
== Integração ==
Linha 155: Linha 55:
 
=== SmartPed Integrado ===
 
=== SmartPed Integrado ===
 
* Foi identificado que alguns fornecedores utilizam código maior que os 6 caracteres utilizados inicialmente.
 
* Foi identificado que alguns fornecedores utilizam código maior que os 6 caracteres utilizados inicialmente.
 
=== Procfit Cosmos Pro ===
 
* Adicionados alguns campos nas views:
 
** bi_vendas_finalizadoras_cosmos;
 
** produtos;
 
** bi_vendas_finalizadoras;
 
* As alterações foram solicitadas para melhorar a performace da captura de informações, e consequentemente otimizar o tempo de conexão junto a base de dados do cliente.
 
 
=== WMS Platin ===
 
* Implementado o método que contém o processamento de integração de produtos;
 
* Adicionada a listagem de saída embalagem no painel de integração externa;
 
* Implementado o Método de integração de Notas Fiscais;
 
* Adicionado o gatilho de integração de notas fiscal para WMS no método de finalização de conferência financeira de nota fiscal;
 
* Implementados os métodos complementares para integração de nota fiscal;
 
* Implementado o método de integração de Orçamentos;
 
* Adicionada a validação de pessoa ao tentar confirmar o orçamento quando a integração WMS Platin estiver habilitada;
 
* Implementado o mecanismo de integração de pedidos de transferência;
 
* Implementado o mecanismo de integração de baixa de estoque proveniente do WMS Platin. Nesse sentido, quando é uma baixa de estoque é fornecida por meio da tabela 'IntegracaoWMSPlatinBaixaEstoque' pelo WMS Platin, uma baixa é persistida com os dados fornecidos, finalizada por meio da operação de conclusão de baixa, e por fim, é emitida uma nota fiscal referente a este processo em questão;
 
* Implementado o método responsável por pegar os dados de retorno do WMS Platin e gerar/editar a transferência/orçamento de acordo com o tipo de pedido gerado;
 
* Adicionado novos campos para retornar dados de nota fiscal para o WMS Platin;
 
* Adicionado o processamento para integrar dados de nota fiscal assim que emitida pela transferência/orçamento;
 
* Implementada a integração de NFe's de venda/transferência no WMS Platin;
 
  
 
== Infra Estrutura ==
 
== Infra Estrutura ==

Edição atual tal como às 10h13min de 28 de fevereiro de 2023

Data de Lançamento: 26/07/2022

Cadastro Básico

Compra

Venda

Transferência

Estoque

Financeiro

Fiscal

Nota Fiscal

  • Implementada Consulta de Situação de NF-es em massa na Listagem de NF-es. A implementação permite que a situação das NF-es selecionadas seja consultada na SEFAZ e suas informações sejam atualizadas com base no retorno recebido;
  • O processamento de emissão de NF-e de Transferência de Estoque a partir da Ferramenta de Transferência foi modificado, para que se tente obter os lotes dos medicamentos quando selecionado o tipo "Gerencial", o tipo "SNGPC" já realizava a informação dos lotes para os medicamentos controlados;
  • Os campos referentes aos impostos de ICMS e ICMS ST ficavam travados quando selecionado o CST 70, porém seguindo a lógica dos demais CSTs os campos que podem ser usados em tal contexto deveriam ser liberados (Alíquota, Base de Cálculo, Redução de Base de Cálculo, etc);

CF-e SAT

  • Alterado processamento de criação do XML de CF-e SAT, para que o Valor Total de Frete anteriormente informado de maneira integral, sendo processado e rateado automaticamente pelo SAT, seja rateado manualmente e tenha seu respectivo valor setado como valor de frete do item, para que possa compor a Base de Cálculo dos impostos de PIS e COFINS;

SPED

  • O processamento de escrituração SPED foi modificado, para que ao obter os dados de endereço dos participantes dos documentos fiscais escriturados, seja considerado o código do país presente no endereço cadastrado no sistema, em vez de informar sempre o código do Brasil (1058) fixamente;

Relatório

Ferramentas

Adição dos "Menus Mais utilizados" pelo usuário no Menu Principal

  • Alterada entidade "AcessoRecursoSistema" para incluir o caminho de menu que foi utilizado pelo usuário;

Finalizada nova identidade visual do A7Pharma

  • Recriação do Menu Principal;
  • Adição de ícones para todos os menus de primeiro nível do sistema, e adicionado tratamento para que os ícones fiquem em tom verde quando estiverem selecionados;
  • Refeito layout do menu, com a adição do Logotipo da Alpha7;
  • Refeitas as imagens da tela de splash e ícones da aplicação (que aparecem na barra de tarefas), e imagem da tela de login para casarem com a o nova identidade visual; 
  • Criada imagem de fundo de tela padrão para o sistema;
  • Implementada interação de "Primeiro Acesso / Boas vindas";
  • Se o usuário nunca tiver acessado algum menu do sistema, uma imagem de boas vindas é exibida, e que após ser fechada inicia uma sequência de texto piscante indicando onde o usuário deve clicar no botão de menu para iniciar;

SNGPC

Vacina

Configuração

Permissão

PDV

Orçamento

  • Na Listagem de Orçamento, foi incluído um botão que permite Cancelar ou Descartar Orçamentos de acordo com seu status;
  • implementado também um novo método para realizar o Cancelamento ou Descarte de Orçamentos em massa;

Integração

SmartPed Integrado

  • Foi identificado que alguns fornecedores utilizam código maior que os 6 caracteres utilizados inicialmente.

Infra Estrutura

Migração para WildFly 26

Atualização de bibliotecas do Client, PDV e Broker para rodar com Java 17

Alteração do projetos do Chinchila para serem compiláveis usando Java 17

Adicionado suporte ao MacOS X e plataformas ARM ao lançador em ShellScript