Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como configurar a Operação Fiscal Devolução Venda para emissão de Nota Fiscal?"
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# Clicar na aba '''NF-e'''; | # Clicar na aba '''NF-e'''; | ||
# Clicar em '''Incluir'''; | # Clicar em '''Incluir'''; | ||
− | # | + | # No campo Operação Fiscal, selecionar '''Devolução Venda'''; |
− | # No campo '''Nat. Oper.''' | + | # No campo '''Nat. Oper.''' informar a Natureza de Operação (CFOP) utilizada para Devolução de Venda; |
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− | Fiscal, Notas, NFe, | + | Fiscal, Notas, NFe, Configurar, Emissão, Devolução Venda, Operação.{{Votacao}} |
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+ | [[Categoria:Fiscal]] | ||
+ | [[Categoria:Configuração]] | ||
+ | [[Categoria:Status:Validado]] |
Edição atual tal como às 17h54min de 23 de fevereiro de 2021
Problema / Pergunta
Como configurar a Operação Fiscal Devolução Venda para emissão de Nota Fiscal?
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Configuração > Configurações da Unidade de Negócio;
- Clicar na aba NF-e;
- Clicar em Incluir;
- No campo Operação Fiscal, selecionar Devolução Venda;
- No campo Nat. Oper. informar a Natureza de Operação (CFOP) utilizada para Devolução de Venda;
- Clicar em OK;
- Clicar em OK novamente.