Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como emitir uma Nota Fiscal de Estorno no estado do Espírito Santo?"

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###* '''Observação:''' Ao selecionar a Unidade de Negócio, se as informações indicadas como obrigatória pelo sistema, não forem preenchidas automaticamente, deve-se então, preencher manualmente os campos dessa tela.
 
###* '''Observação:''' Ao selecionar a Unidade de Negócio, se as informações indicadas como obrigatória pelo sistema, não forem preenchidas automaticamente, deve-se então, preencher manualmente os campos dessa tela.
 
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### '''Destinatário:''' Buscar pelo destinatário informando o Nome, CPF ou CNPJ;
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###* '''Importante:''' Caso o Destinatário desejado não seja encontrado. '''Consultar''': [[A7Pharma:Como cadastrar uma Pessoa?|Como cadastrar uma Pessoa?]]
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### Incluir os produtos utilizando o campo '''Embalagem'''; (Utilizar Código de Barras, Número de Etiqueta ou Nome do Produto)
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#### Quantidade;
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#### Valor Unitário;
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#### CFOP - Normalmente esse campos é preenchido automaticamente.
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### Caso haja mais de um produto a ser devolvido, repita o '''Passo 1''' da aba '''Itens'''.
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Edição das 09h47min de 2 de janeiro de 2019

Problema / Pergunta

Como emitir uma Nota Fiscal de Estorno no estado do Espírito Santo?

Ambiente

  • A7Pharma (todas as versões)

Solução / Resposta

Importante:

  • Esse tipo de NFe só deve ser feito após o prazo de 24 horas da autorização de uso da NF-e, nos casos em que a operação não tenha sido realizada e o cancelamento não tenha sido transmitido em de 24 horas.
  1. Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
  2. Acessar o menu Fiscal > Nota Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Eletrônica;
  3. Clicar em Incluir;
  4. Selecionar a opção Incluir Manualmente;
  5. Preencher os campos das abas abaixo;
    1. Detalhes:
      1. Natureza de Operação: Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal;
        • Observação: O CFOP a ser utilizado deve ser informado pelo escritório contábil;
      2. Finalidade Emissão: De Ajuste;
    2. Emitente:
      1. Un. Negócio: Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal;
        • Observação: Ao selecionar a Unidade de Negócio, se as informações indicadas como obrigatória pelo sistema, não forem preenchidas automaticamente, deve-se então, preencher manualmente os campos dessa tela.
    3. Destinatário:
      1. Destinatário: Buscar pelo destinatário informando o Nome, CPF ou CNPJ;
    4. Itens:
      1. Clicar em Incluir;
      2. Incluir os produtos utilizando o campo Embalagem; (Utilizar Código de Barras, Número de Etiqueta ou Nome do Produto)
      3. Preencher os campos:
        1. Quantidade;
        2. Valor Unitário;
        3. CFOP - Normalmente esse campos é preenchido automaticamente.
      4. Clicar em OK;
      5. Caso haja mais de um produto a ser devolvido, repita o Passo 1 da aba Itens.


Causa

Palavras-Chave

P1, P2, P3



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