Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Configurar perfil ICMS"
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Como configurar um perfil ICMS? | Como configurar um perfil ICMS? | ||
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− | No A7Pharma Retaguarda acessar '''Fiscal > Tributação > Perfil ICMS''' | + | # No A7Pharma Retaguarda acessar '''Fiscal > Tributação > Perfil ICMS.''' |
− | + | # Na tela de Perfil ICMS clicar em '''Incluir.''' | |
− | Na tela de Perfil ICMS clicar em ''' | + | # Preencher os campos necessários para o perfil ICMS que está sendo incluído e clicar em '''OK.''' |
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− | Preencher os campos necessários para o perfil ICMS que está sendo incluído e clicar em '''OK''' | ||
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Para criar um padrão, colocar na descrição o CST/CSO que está sendo inserido. | Para criar um padrão, colocar na descrição o CST/CSO que está sendo inserido. | ||
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Abaixo segue a listagem de alguns perfis ICMS com suas respectivas configurações: | Abaixo segue a listagem de alguns perfis ICMS com suas respectivas configurações: |
Edição das 15h29min de 12 de junho de 2018
Problema / Pergunta
Como configurar um perfil ICMS?
Ambiente
A7Pharma versão 2.06.6.0
Solução / Resposta:
- No A7Pharma Retaguarda acessar Fiscal > Tributação > Perfil ICMS.
- Na tela de Perfil ICMS clicar em Incluir.
- Preencher os campos necessários para o perfil ICMS que está sendo incluído e clicar em OK.
Para criar um padrão, colocar na descrição o CST/CSO que está sendo inserido.
Abaixo segue a listagem de alguns perfis ICMS com suas respectivas configurações:
Tributado ICMS
Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
Nome: CST 00 - Tributado ICMS 12 % CST : 00 %Alíq.ICMS : 12% Modalidade da Base de Calculo: 3 - Valor da Operação (Pode existir outras modalidades Confirmar com o contador da empresa) Nome: CST 00 - Tributado ICMS 18 % CST : 00 %Alíq.ICMS : 18% Modalidade da Base de Calculo: 3 - Valor da Operação (Pode existir outras modalidades Confirmar com o contador da empresa)
Tributado ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
Nome: CSO 101 - Tributado ICMS SN CSO SN: 101 %Alíq.Crédito SN : Consultar a coluna ICMS na tabela presente no final da página conforme o faturamento dos últimos 12 meses da empresa Modalidade da Base de Calculo: -
Não Tributado ICMS
Não Tributado ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
Nome: CST 41 - Não Tributado CST : 41 %Alíq.ICMS : - Modalidade da Base de Calculo: -
Não Tributado ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
Nome: CSO 400 - Não Tributado SN CSO SN : 400 %Alíq.Crédito SN : - Modalidade da Base de Calculo: -
Isento ICMS
Isento ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
Nome: CST 40 - Isento CST : 40 %Alíq.ICMS : - Modalidade da Base de Calculo: -
Isento ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
Nome: CSO 103 - Isento SN CSO SN : 103 %Alíq.Crédito SN : - Modalidade da Base de Calculo: -
Isento ICMS SAT (Imune – apenas para optantes pelo Simples Nacional que utilizam SAT)
Nome: CSO 300 - Isento SN CSO SN : 300 %Alíq.Crédito SN : - Modalidade da Base de Calculo: -
Substituído ICMS
Substituído ICMS (Regime Tributário: Lucro Real ou Presumido)
Nome: CST 60 - Substituído ICMS ST CST : 60 %Alíq.ICMS : - %Alíq.ICMS ST : - Modalidade da Base de Calculo: -
Substituído ICMS (Regime Tributário: Simples Nacional)
Nome: CSO 500 - Substituído ICMS ST SN CSO SN: 500 %Alíq.Crédito SN : - Modalidade da Base de Calculo: -
Tabela de Incidência Monofásica - Vigência 01/01/2018