Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Emissão de Nota Fiscal de Fatura manualmente"

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###* '''Observação:''' Ao selecionar a Unidade de Negócio, se as informações indicadas como obrigatória pelo sistema, não forem preenchidas automaticamente, deve-se então, preencher manualmente os campos dessa tela.
 
###* '''Observação:''' Ao selecionar a Unidade de Negócio, se as informações indicadas como obrigatória pelo sistema, não forem preenchidas automaticamente, deve-se então, preencher manualmente os campos dessa tela.
 
## '''Destinatário:'''
 
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###** Caso o Destinatário desejado não seja encontrado, consultar: [[A7Pharma:Como cadastrar uma Pessoa?|Como cadastrar uma Pessoa]].
 
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### Incluir os produtos dos crediário a receber utilizando o campo '''Embalagem'''; (Utilizar Código de Barras, Número de Etiqueta ou Nome do Produto);
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### Incluir os produtos dos crediário a receber utilizando o campo '''Embalagem'''; (Utilizar Código de Barras, Número de Etiqueta ou Nome do Produto).
 
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### '''Cupons Fiscais:''' Deve-se adicionar ao menos um Cupom Fiscal que se refira a mercadoria que foi fatura.
 
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#### Informar o '''COO''' da venda.
 
#### Informar o '''COO''' da venda.
 
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Edição das 16h04min de 6 de novembro de 2019

Problema / Pergunta

Como emitir uma Nota Fiscal de Fatura manualmente?

Ambiente

  • A7Pharma

Solução / Resposta

  1. Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
  2. Acessar o menu Fiscal > Nota Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Eletrônica;
  3. Clicar em Incluir;
  4. Selecionar a opção Incluir Manualmente;
  5. Preencher os campos das abas abaixo;
    1. Detalhes:
      1. Natureza de Operação: 5929 - LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF.
      2. Finalidade Emissão: Normal.
      3. Modalidade Frete: À escolha do cliente.
      4. Fatura: Deixar este campo em branco.
    2. Emitente:
      1. Un. Negócio: Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal.
        • Observação: Ao selecionar a Unidade de Negócio, se as informações indicadas como obrigatória pelo sistema, não forem preenchidas automaticamente, deve-se então, preencher manualmente os campos dessa tela.
    3. Destinatário:
      1. Destinatário: Buscar pelo destinatário informando o Nome, Documento ou Contato da Pessoa.
        • Importante:
          • Caso o Destinatário desejado não seja encontrado, consultar: Como cadastrar uma Pessoa.
          • O cadastro do Destinatário obrigatoriamente deve conter as informações: Contatos, CPF/CNPJ e Endereços.
    4. Itens:
      1. Clicar em Incluir;
      2. Itens geralmente encontrados nos crediário a receber ou puxando um relatório. Consultar: Gerar relatório de extrato de crediário por Item de Venda
      3. Incluir os produtos dos crediário a receber utilizando o campo Embalagem; (Utilizar Código de Barras, Número de Etiqueta ou Nome do Produto).
      4. Preencher os campos:
        1. Quantidade.
        2. Valor Unitário.
        3. CFOP - Normalmente esse campo é preenchido automaticamente.
      5. Clicar em OK;
      6. Caso haja mais de um produto, repita o Passo 4 da aba Itens.
    5. Informações:
      1. Informações Contribuinte: Caso haja informações adicionais que devam constar na Nota, deve-se fazer uso desse campo para inclusão dessas informações.
    6. Doc. Fiscais Vinculados:
      1. Cupons Fiscais: Deve-se adicionar ao menos um Cupom Fiscal que se refira a mercadoria que foi fatura.
        1. Clicar em Incluir;
        2. Selecionar o Modelo: ECF.
        3. Preencher o Número ECF (Número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e.
        4. Informar o COO da venda.
  6. Clicar em OK;
  7. Após isso a Nota Fiscal aparecerá na listagem de Notas emitidas;
  8. Selecionar a Nota Fiscal criada;
  9. Clicar em Integração Sefaz;
  10. Selecionar a opção Transmitir NF-e;
  11. Aguardar o retorno do Sefaz;
  12. Verificar se o Status da Nota Fiscal alterou para Autorizada;
  13. Após o passo acima a Nota Fiscal Eletrônica foi gerada com sucesso.

Causa

Palavras-Chave


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