Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como realizar a inclusão de um Recebimento Físico?"

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# Clique no botão '''Incluir''';
 
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# No campo Informar '''Nota Fiscal''', digite o número ou chave de acesso da nota que será recebida e pressione ''Enter'';
 
# No campo Informar '''Nota Fiscal''', digite o número ou chave de acesso da nota que será recebida e pressione ''Enter'';
#* Caso a nota já conste no repositório, apenas digite seu número ou chave de acesso (link de apoio: [[A7Pharma:Como saber se uma nota fiscal consta no repositório?]]);
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#* Caso a nota já conste no repositório, apenas digite seu número ou chave de acesso (link de apoio: [[A7Pharma:Como saber se uma Nota Fiscal consta no repositório?|Como saber se uma Nota Fiscal consta no repositório?]]);
 
#* Caso a nota não esteja no repositório, consulte: [[A7Pharma:Como importar manualmente o XML de uma Nota Fiscal de Entrada?]];  
 
#* Caso a nota não esteja no repositório, consulte: [[A7Pharma:Como importar manualmente o XML de uma Nota Fiscal de Entrada?]];  
 
# Na sessão Pedido de Compra selecione o pedido referente a nota fiscal ([[A7Pharma:Como vincular Nota Fiscal a um Pedido de Compra com status Recebido?]]);  
 
# Na sessão Pedido de Compra selecione o pedido referente a nota fiscal ([[A7Pharma:Como vincular Nota Fiscal a um Pedido de Compra com status Recebido?]]);  

Edição das 11h03min de 15 de outubro de 2018

Problema / Pergunta

Como realizar a inclusão de um recebimento físico?

Ambiente

  • A7Pharma 2.11.9.0

Solução / Resposta

  1. Acesse o sistema A7Pharma-Retaguarda;
  2. Acesse o menu Compra > Recebimento Físico;
  3. Clique no botão Incluir;
  4. No campo Informar Nota Fiscal, digite o número ou chave de acesso da nota que será recebida e pressione Enter;
  5. Na sessão Pedido de Compra selecione o pedido referente a nota fiscal (A7Pharma:Como vincular Nota Fiscal a um Pedido de Compra com status Recebido?);
  6. Clique no botão Próximo;
  7. No campo Quantidade informe quantos itens constam fisicamente;
  8. Informe o código de barras, etiqueta ou descrição (repita o processo até que todos os itens sejam contados);
  9. Clique em Próximo;
  10. Caso alguma informação lançada esteja em desacordo com o pedido será exibido a tela "Conferência de Pedido de Compra";
  11. Clique em Próximo;
  12. Caso alguma informação lançada esteja em desacordo com a nota será exibido a tela "Conferência de Nota Fiscal" podendo conter as seguintes situações:
  13. Clique no botão Próximo;
  14. Em seguida conclua o processo em Concluir.

Causa

Efetuar o lançamento dos produtos enviados pelo fornecedor e atualizar o estoque.

Palavras-Chave

Recebimento Físico, Nota Fiscal.



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