Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como emitir uma Nota Fiscal de Remessa para conserto?"

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Edição das 11h17min de 11 de outubro de 2019

Problema / Pergunta

Como emitir uma Nota Fiscal de Remessa para conserto?

Ambiente

  • A7Pharma 2.06.22.0

Solução / Resposta

  1. Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
  2. Verificar se o cliente fez o cadastro do Produto no A7Pharma; Consultar: Como cadastrar um produto no sistema?
  3. Acessar o menu Fiscal > Nota Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Eletrônica;
  4. Clicar em Incluir;
  5. Selecionar a opção Incluir Manualmente;
  6. Preencher os campos das aba Detalhes:
    1. Natureza de Operação: Cadastrar o CFOP a ser utilizado pelo cliente. Caso o cliente não tenha um CFOP especifico que queria utilizar, sugerir o CFOP 5915 - Remessa de Conserto e caso não tenha esse CFOP cadastrado no sistema, consultar Como configurar Natureza de Operação;
    2. Finalidade Emissão: Normal;
    3. Modalidade Frete: À escolha do cliente.
  7. Preencher os campos das aba Emitente:
    1. Un. Negócio: Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal;
      • Observação: Ao selecionar a Unidade de Negócio, se as informações indicadas como obrigatória pelo sistema, não forem preenchidas automaticamente, deve-se então, preencher manualmente os campos dessa tela.
  8. Preencher os campos das aba Destinatário:
    1. Destinatário: Buscar pelo destinatário informando o Nome, Documento ou Contato da Pessoa;
      • Importante:
        • Caso o Destinatário desejado não seja encontrado. consultar: Como cadastrar uma Pessoa.
        • O cadastro do Destinatário obrigatoriamente deve conter as informações: Contatos, CPF/CNPJ e Endereços.
  9. Preencher os campos das aba Itens:
    1. Clicar em Incluir;
    2. Incluir os produtos utilizando o campo Embalagem; (Utilizar Código de Barras, Número de Etiqueta ou Nome do Produto)
    3. Incluir Quantidade;
    4. Incluir Valor Unitário;
    5. Incluir CFOP (Normalmente esse campo é preenchido automaticamente)
    6. Clicar em OK;
    7. Caso haja mais de um produto, repita o Passo 9.1 da aba Itens.
  10. Preencher os campos das aba Informações (caso necessario):
    1. Informações Contribuinte: Caso haja informações adicionais que devam constar na Nota, como uma observação por exemplo preedeve-se fazer uso desse campo para inclusão dessas informações.
  11. Clicar em OK;
  12. Após esse procedimento a Nota Fiscal aparecerá na listagem de Notas emitidas;
  13. Selecionar a Nota Fiscal criada;
  14. Clicar em Integração Sefaz;
  15. Selecionar a opção Transmitir NF-e;
  16. Aguardar o retorno do Sefaz;
  17. Verificar se o Status da Nota Fiscal alterou para Autorizada;
  18. Se Autorizada, a Nota Fiscal Eletrônica foi gerada com sucesso.

Causa (Opcional)

Dúvidas na emissão de Notas Fiscais de Remessa para Conserto.

Palavras-Chave

Nota Remessa, Nota Manual, Emissão de Nota



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