Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como emitir uma Nota Fiscal de Remessa para conserto?"

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== Problema / Pergunta ==
 
== Problema / Pergunta ==
  
Como emitir uma nota de remessa para conserto?
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Como emitir uma Nota Fiscal de Remessa para conserto?
 
== Ambiente ==
 
== Ambiente ==
* A7Pharma 2.06.22.0
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* A7Pharma 2.06.22.0 >
  
 
== Solução / Resposta ==
 
== Solução / Resposta ==
# Primeiro, verificar se o cliente fez o cadastro do produto no sistema. Caso não, consultar [[A7Pharma:Como cadastrar um produto no A7Pharma-Retaguarda?|<u>Como cadastrar um produto no sistema?</u>]]
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# Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
# Acessar o '''A7Pharma-Retaguarda''';
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# Verificar se o cliente fez o cadastro do Produto no A7Pharma; '''Consultar''': [[A7Pharma:Como cadastrar um produto no A7Pharma-Retaguarda?|<u>Como cadastrar um produto no sistema?</u>]]
 
# Acessar o menu '''Fiscal > Nota Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Eletrônica''';
 
# Acessar o menu '''Fiscal > Nota Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Eletrônica''';
# Clicar em '''Incluir''';
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# Clicar em '''Incluir >''' '''Incluir Manualmente''';
# Selecionar a opção '''Incluir Manualmente''';
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# Preencher os campos da aba '''Detalhes''':
# Preencher os campos das abas abaixo;
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## '''Natureza de Operação''': Cadastrar o CFOP a ser utilizado pelo cliente. Caso o cliente não tenha um CFOP especifico que queria utilizar, sugerir o '''CFOP 5915 - Remessa de Conserto'''. Caso não tenha esse CFOP cadastrado no sistema, '''consultar:''' [[A7Pharma:Como configurar Natureza de Operação?|Como configurar Natureza de Operação?]]
## '''Detalhes''':
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## '''Finalidade Emissão''': Normal;
### '''Natureza de Operação''': Cadastrar o CFOP a ser utilizado pelo cliente. Caso o cliente não tenha um CFOP especifico que queria utilizar, sugerir utilizar o CFOP 5915 - Remessa de Conserto. (Caso não tenha esse CFOP cadastrado no sistema, consultar [[A7Pharma:Configurar Natureza de Operação|<u>Configurar Natureza de Operação</u>]]);
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## '''Modalidade Frete''': À escolha do cliente.
### '''Finalidade Emissão''': Normal;
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# Preencher os campos da aba '''Emitente''':
### '''Modalidade Frete''': À escolha do cliente.
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## '''Un. Negócio''': Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal;
## '''Emitente''':
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##* '''Observação''': Ao selecionar a Unidade de Negócio, se as informações indicadas como obrigatórias pelo sistema, não forem preenchidas automaticamente, deve-se então, preencher manualmente os campos dessa tela.
### '''Un. Negócio''': Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal;
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# Preencher os campos das aba '''Destinatário''':
###* '''Observação''': Ao selecionar a Unidade de Negócio, se as informações indicadas como obrigatória pelo sistema, não forem preenchidas automaticamente, deve-se então, preencher manualmente os campos dessa tela.
+
## '''Destinatário''': Buscar pelo destinatário informando o '''Nome''', '''Documento''' ou '''Contato da Pessoa''';
## '''Destinatário''':
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##* '''Importante''':
### '''Destinatário''': Buscar pelo destinatário informando o Nome, Documento ou Contato da Pessoa;
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##** Caso o Destinatário desejado não seja encontrado, '''consultar''': [[A7Pharma:Como cadastrar uma Pessoa?|<u>Como cadastrar uma Pessoa</u>.]]
###* '''Importante''':
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##** O cadastro do Destinatário obrigatoriamente deve conter as informações: '''Contatos, CPF/CNPJ e Endereços'''.
###** Caso o Destinatário desejado não seja encontrado, consultar: [[A7Pharma:Como cadastrar uma Pessoa?|<u>Como cadastrar uma Pessoa</u>.]]
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# Preencher os campos da aba '''Itens''':
###** O cadastro do Destinatário obrigatoriamente deve conter as informações: '''Contatos, CPF/CNPJ e Endereços'''.
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## Clicar em '''Incluir''';
## '''Itens''':
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## Incluir os produtos utilizando o campo '''Embalagem''' (Utilizar Código de Barras, Número de Etiqueta ou Nome do Produto);
### Clicar em '''Incluir''';
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## Incluir '''Quantidade''';
### Incluir os produtos utilizando o campo '''Embalagem'''; (Utilizar Código de Barras, Número de Etiqueta ou Nome do Produto)
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## Incluir '''Valor Unitário''';
### Preencher os campos:
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## Incluir '''CFOP''' (Normalmente esse campo é preenchido automaticamente);
#### Quantidade;
 
#### Valor Unitário;
 
#### CFOP - Normalmente esse campo é preenchido automaticamente.
 
### Clicar em '''OK''';
 
### Caso haja mais de um produto, repita o '''Passo 1''' da aba '''Itens'''.
 
## '''Informações''':
 
### '''Informações Contribuinte''': Caso haja informações adicionais que devam constar na Nota, deve-se fazer uso desse campo para inclusão dessas informações.
 
 
## Clicar em '''OK''';
 
## Clicar em '''OK''';
## Após isso a Nota Fiscal aparecerá na listagem de Notas emitidas;
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##* '''Observação''': Caso haja mais de um produto, repetir o passo 8.
## Selecionar a Nota Fiscal criada;
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# Preencher os campos da aba '''Informações''' (opcional):
## Clicar em '''Integração Sefaz''';
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#* '''Informações Contribuinte''': Caso existam informações adicionais que devam constar na Nota, como uma observação, por exemplo, deve-se fazer uso desse campo para inclusão dessas informações.
## Selecionar a opção '''Transmitir NF-e''';
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# Clicar em '''OK''';
## Aguardar o retorno do Sefaz;
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# Após esse procedimento a Nota Fiscal aparecerá na listagem de Notas emitidas;
## Verificar se o Status da Nota Fiscal alterou para '''Autorizada''';
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# Selecionar a Nota Fiscal criada;
## Após o passo acima a Nota Fiscal Eletrônica foi gerada com sucesso.
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# Clicar em '''Integração Sefaz >''' '''Transmitir NF-e''';
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# Aguardar o retorno do Sefaz;
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# Verificar se o status da Nota Fiscal foi alterado para '''Autorizada.'''
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#* Se Autorizada, a Nota Fiscal Eletrônica foi gerada com sucesso. Caso tenha sido rejeitada, será necessário verificar o motivo e fazer as alterações necessárias para transmitir novamente.
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== Causa ==
  
 
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Dúvidas na emissão de Notas Fiscais de Remessa para Conserto.
== Causa (Opcional) ==
 
 
 
Desconhecimento na emissão de Notas Fiscais de Remessa para Conserto.
 
 
== Palavras-Chave ==
 
== Palavras-Chave ==
Nota Remessa, Nota Manual, Emissão de Nota
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NFe{{Votacao}}
 
 
 
 
 
{{Votacao}}
 
[[Categoria:Status:Rascunho]]
 
 
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[[Categoria:Nota Fiscal]]

Edição atual tal como às 13h57min de 16 de dezembro de 2019

Problema / Pergunta

Como emitir uma Nota Fiscal de Remessa para conserto?

Ambiente

  • A7Pharma 2.06.22.0 >

Solução / Resposta

  1. Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
  2. Verificar se o cliente fez o cadastro do Produto no A7Pharma; Consultar: Como cadastrar um produto no sistema?
  3. Acessar o menu Fiscal > Nota Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Eletrônica;
  4. Clicar em Incluir > Incluir Manualmente;
  5. Preencher os campos da aba Detalhes:
    1. Natureza de Operação: Cadastrar o CFOP a ser utilizado pelo cliente. Caso o cliente não tenha um CFOP especifico que queria utilizar, sugerir o CFOP 5915 - Remessa de Conserto. Caso não tenha esse CFOP cadastrado no sistema, consultar: Como configurar Natureza de Operação?
    2. Finalidade Emissão: Normal;
    3. Modalidade Frete: À escolha do cliente.
  6. Preencher os campos da aba Emitente:
    1. Un. Negócio: Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal;
      • Observação: Ao selecionar a Unidade de Negócio, se as informações indicadas como obrigatórias pelo sistema, não forem preenchidas automaticamente, deve-se então, preencher manualmente os campos dessa tela.
  7. Preencher os campos das aba Destinatário:
    1. Destinatário: Buscar pelo destinatário informando o Nome, Documento ou Contato da Pessoa;
      • Importante:
        • Caso o Destinatário desejado não seja encontrado, consultar: Como cadastrar uma Pessoa.
        • O cadastro do Destinatário obrigatoriamente deve conter as informações: Contatos, CPF/CNPJ e Endereços.
  8. Preencher os campos da aba Itens:
    1. Clicar em Incluir;
    2. Incluir os produtos utilizando o campo Embalagem (Utilizar Código de Barras, Número de Etiqueta ou Nome do Produto);
    3. Incluir Quantidade;
    4. Incluir Valor Unitário;
    5. Incluir CFOP (Normalmente esse campo é preenchido automaticamente);
    6. Clicar em OK;
      • Observação: Caso haja mais de um produto, repetir o passo 8.
  9. Preencher os campos da aba Informações (opcional):
    • Informações Contribuinte: Caso existam informações adicionais que devam constar na Nota, como uma observação, por exemplo, deve-se fazer uso desse campo para inclusão dessas informações.
  10. Clicar em OK;
  11. Após esse procedimento a Nota Fiscal aparecerá na listagem de Notas emitidas;
  12. Selecionar a Nota Fiscal criada;
  13. Clicar em Integração Sefaz > Transmitir NF-e;
  14. Aguardar o retorno do Sefaz;
  15. Verificar se o status da Nota Fiscal foi alterado para Autorizada.
    • Se Autorizada, a Nota Fiscal Eletrônica foi gerada com sucesso. Caso tenha sido rejeitada, será necessário verificar o motivo e fazer as alterações necessárias para transmitir novamente.

Causa

Dúvidas na emissão de Notas Fiscais de Remessa para Conserto.

Palavras-Chave

NFe

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